一、日常审计与会计工作
日常客户发票的开具:根据客户需求和公司规定,准确开具并管理发票。
日常收支管理与核对:负责公司的日常收支记录与核对,确保财务数据的准确性。
办公基本帐务的核对:核对办公相关的基本帐务,如报销单据、付款凭证等。
原始凭证的收集和审核:收集并审核各类原始凭证,确保其合法性和准确性。
登记现金、银行存款日记帐:准确登记现金和银行存款日记帐,并按时编制银行存款余额调节表。
二、审计工作底稿与档案管理
审计工作底稿的编制与整理:在项目经理的指导下,完成审计工作底稿的编制、整理和归档工作。
审计文件的整理与存档:确保审计文件的完整性和准确性,并按时进行归档。
三、审计协助与项目支持
协助项目经理完成审计任务:在项目经理的指导下,参与各类审计项目,包括年度审计、专项审计等。
参与审计计划的制定与执行:根据项目需求,参与制定审计计划,并协助执行。
审计证据的收集与整理:在审计过程中,负责收集、整理审计证据,以支持审计结论。
四、内部控制与风险管理
协助评估内部控制有效性:协助审计部门对公司内部控制制度进行评估,并提出改进建议。
风险识别与评估:参与风险识别与评估工作,帮助公司及时发现潜在风险。
五、其他职责
配合财务管理统计汇总:协助财务部门进行数据统计与汇总工作。
完成领导交办的其他任务:根据公司需求,完成领导交办的其他相关工作。